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三峡资本公司召开2018年度审计工作会

  本网讯(黄湘)5月16日,三峡资本公司召开2018年度审计工作会,传达集团召开的审计署专项审计调查进点会精神,学习《审计署关于内部审计工作的规定》,研究制定公司进一步加强内部审计工作的具体措施。会议由公司纪委书记万启洲支持,风险管理部、纪检监察部、财务部、投资管理部、投资业务部、基金事业部、研究咨询部、综合管理部部门负责人及相关人员参加会议。

  万启洲首先传达了集团公司组织召开的国家审计署专项审计调查进点会议精神,要求公司各相关部门高度重视此项工作,认真领会卢纯董事长讲话精神,统一思想,提高认识,强化责任落实,积极做好审计配合工作。

  按照集团公司统一部署,会议对《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)(以下简称《新规》)进行了研究学习。通过学习,与会人员进一步提高了对《新规》重要性的认识,充分理解和熟悉《新规》的具体内容和要求,并针对公司加强内部审计工作提出了措施建议。会议要求风险管理部将《新规》相关要求贯彻落实到公司内部审计工作中,为公司依法合规经营提出更好的审计建议。

  会议听取了风险管理部关于公司成立以来内部审计工作及2018年加强内部审计工作实施方案的情况汇报,对相关工作进行了讨论,万启洲强调,内部审计检查工作要做到严谨细致,形成闭环管理,通过发现问题、整改问题实现促进公司依法经营和规范管理的目标,进一步提升公司管理水平。

  会议还研究部署了关于加强内部审计工作的各项具体措施。

发布日期:2018年05月22日